市擔保集團召開內部專項聯合監督檢查(審計)工作領導小組會議
發布日期:2022-09-28 作者:李定鍇 瀏覽次數:2150
近期,集團召開了內部專項聯合監督檢查(審計)工作領導小組會議,聽取了各督查小組的工作情況匯報,并就下一步工作進行了安排和部署。內部專項監督檢查(審計)工作領導小組及各督查小組成員參加會議。
自8月5日專項聯合監督檢查(審計)工作啟動以來,5個督查小組深入相關部室(子公司)全面開展現場監督檢查(審計)工作,查擺各類問題,形成問題清單,并分別出具了專項督查報告。此次內部專項聯合監督檢查(審計)工作,由集團黨委與駐集團紀檢監察組聯動開展,重點對部分內設部室及子公司的制度建設與執行、履職盡責等情況進行督查,旨在進一步規范集團公司的內部管理,加強風險管控能力,提升擔保業務質量。
下一步,專項聯合監督檢查(審計)工作將圍繞問題清單整改工作抓實抓細,切實促進相關工作完善提升,推動集團高質量發展。